齊齊哈爾市碾子山區電子商務孵化中心2019年度财政預算信息公開

  

中國碾子山政府網站 caifu19466.cn 發布時間:2019-02-20 09:21:23 點擊率:1842次

齊齊哈爾市碾子山區電子商務孵化中心2019年度财政預算信息公開


2019年度碾子山區電商中心預算

目錄

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算财政撥款支出表

六、一般公共預算财政撥款基本支出表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目标表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報範圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、财政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出财政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、機關、事業運行經費支出情況說明

九、政府采購情況說明

十、對專業性較強的名詞進行解釋

十一、國有資産占用情況說明

十二、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明


第二章部門概況

一、部門職責:

(一)旅遊電商産業建設,包括建設線上旅遊平台、包裝線上旅遊産品、電商營銷三個方面。

(二)創新創業建設,包括孵化典型企業、孵化創業團隊、孵化地域品牌三個方面。

(三)電商人才鍊建設,包括系統化長期對本地人才進行培訓、直接促進就業、線上培訓教育平台(接入網課)三個方面。

(四)綜合型電商APP建設,包括本地區域性電商平台、分銷系統、社區電商等。

二、機構設置及人員情況:

2018年末,電商中心編制數2人,年末實有2人。

三、電商中心預算編報範圍

按照預算管理有關規定,2019年電商中心預算的編制範圍包括:預算收支

第三章2019年度電商中心預算情況說明

一、電商中心收支總體情況說明

2019年度電商中心收支總預算34.36萬元,電商中心為2018年新成立事業單位,沒有與上年的比較。收入包括:一般公共預算收入34.36萬元;支出包括:一般公共服務支出16.56萬元、項目支出17.8萬元。按照綜合預算的原則,電商中心所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、電商中心收入總體情況說明

2019年度電商中心收入預算34.36萬元。其中:一般公共預算收入34.36萬元,占100%。

三、電商中心支出總體情況說明

2019年度電商中心支出預算34.36萬元。其中:基本支出16.56萬元,占48%;項目支出17.8萬元,占52%。

四、财政撥款收支總體情況說明

2019年度電商中心财政撥款收支總預算34.36萬元。收入包括:一般公共預算收入34.36萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度電商中心一般公共預算支出34.36萬元。其中:

項目支出2019年預算數為17.8萬元。 基本支出2019年預算數為16.56萬元。

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度電商中心一般公共預算基本支出34.36萬元,其中: 工資福利支出15.32萬元,主要包括:基本工資5.75萬元、津貼補貼6.49萬元、年終一次性獎金0.99萬元、社會保障繳費0.56萬元、住房公積金1.53萬元。2、按定額管理的商品服務支出1.24萬元,主要包括:辦公費0.98萬元、報刊費0.26萬元。

00

七、 “三公”經費支出情況說明

電商中心2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算安排0萬元。

八、機關、事業運行經費支出情況說明

電商中心2019年度機關運行經費預算安排34.36 萬元,基本支出16.56萬元,其中,工資福利支出15.32萬元、辦公費0.98萬元、報刊費0.26萬元。項目支出17.8萬元用于日常所需辦公費及電商創業園區光纖及雲服務費。

九、政府采購情況說明 電商中心2019年度政府采購支出預算安排總額0萬元。

十、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)财政撥款收入:反映财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(九)“三公”經費:指政财政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

(十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

(十一)财政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

(十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政撥款收入”、“财政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十一、國有資産占用情況說明

1、總體情況:截至2018年12月31日,單位固定資産68570萬元

2、共有車輛0 台,其中,廳級及以上領導用車0台,一般公務用車0 台、一般執法執勤用車0 台、特種專業技術用車0 台、其他用車0 輛;單位價值50 萬元以上設備0 台(套),其中:單價100 萬元以上設備0 台(套)。


十二、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

電商中心2019年度實行績效目标管理項目1個,涉及預算金額17.8萬元。具體為辦公費3萬元,電商創業園區光纖雲服務費14.8萬元。



2019年電商中心預算表





信息發布部門:電子商務孵化中心
信息員:信息員

    【打印本頁】    【關閉窗口】