碾子山區紅十字會2019年度财政預算信息公開

  

中國碾子山政府網站 caifu19466.cn 發布時間:2019-02-20 10:36:03 點擊率:1728次
 

  

  

2019年度 碾子山紅十字會部門預算

目錄

第一章  2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算财政撥款支出表

六、一般公共預算财政撥款基本支出表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目标表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報範圍

第三章  2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、财政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出财政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資産占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

第二章部門概況

一、單位概況

碾子山區紅十字會成立于2018年,隸屬于碾子山區政府辦公室。

二、工作職責

1、宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和《黑龍江省實施《中華人民共和國紅十字會法》條例》,以及上級紅十字會制定的各項工作方針、政策。

2、貫徹落實全市紅十字會工作标準和實施方案,并組織實施。

3、開展救災備災工作,組織社會開展募捐,接受國内外援助,監督救災款物的使用。

4、開展人道領域内的社會服務和社會公益活動;組織開展群衆性的初級衛生救護訓練和現場急救;參與推動無償獻血和非血緣關系骨髓移植供者的動員、宣傳、組織和供髓者資料數據的儲存、檢索工作。

5、組織紅十字青少年開展社會精神文明和弘揚人道主義活動。

6、向社會宣傳紅十字會與紅新月運動确立的基本原則、日内瓦公約及附加議定書各項法律法規。

7、依照國際紅十字會與紅新月運動的七項基本原則和日内瓦公約及其附加議定的有關規定開展工作,通過中國紅十字會建立關系,開展人道主義方面和技術交流與合作。

8、承辦上級紅十字會交辦的工作。

三、機構設置及人員情況

無内設機構

2019年末,紅十字會部門本級編制數3人,年末實有3人,離退休0人;(彙總報表範圍編制數3人,年末實有3人,離退休0人。)

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度紅十字會部門收支總預算33.84萬元,比上年預算數增加24.35萬元。按照綜合預算的原則,紅十字會部門所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度紅十字會部門收入預算33.84萬元,比去年增加24.35萬元。其中一般公共預算收入33.84萬元,占100%

三、部門支出總體情況說明

2019年度紅十字會部門支出預算33.84萬元,比去年增加24.35萬元。其中:基本支出31.74萬元,占93.8%;項目支出2.1萬元,占6.2%

四、财政撥款收支總體情況說明

2019年度紅十字會部門财政撥款收支總預算33.84萬元,比去年增加24.35萬元。收入包括一般公共預算收入33.84萬元。支出包括一般公共預算支出33.84萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度紅十字會部門一般公共預算支出33.84萬元,比去年增加24.35萬元。

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度紅十字會部門一般公共預算基本支出33.84萬元,其中:

1、工資福利支出29.69萬元,主要包括:基本工資9.15萬元、津貼補貼10.15萬元、年終一次性獎金1.64萬元、社會保障繳費6.3萬元、醫療、大病、工傷繳費6.3萬元、新制度養老保險繳費3.45萬元、新制度職業年金1.38萬元。

2、按定額管理的商品服務支出20370萬元,主要包括:辦公費0.90萬元、交通費1.04萬元、車改補貼1.04萬元。

3對個人和家庭補助支出0.012萬元,主要包括:獨生子女費。

七、“三公”經費支出情況說明

2019年度紅十字會部門“三公”經費支出預算安排0萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元,減少的主要原因是壓縮公務接待費用支出。

八、政府性基金預算支出說明

2019年度紅十字會部門政府性基金當年撥款0萬元。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

紅十字會部門2019年度機關運行經費預算安排0.90萬元。包括辦公費0.9萬元。

 十、政府采購情況說明

紅十字會部門2019年度政府采購支出預算安排總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)财政撥款收入:反映财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

   (二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

    (三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

    (四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

    (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

    (七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    (八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    (九)“三公”經費:指政财政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

     (十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

    (十一)财政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

    (十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

    (十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政撥款收入”、“财政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資産占用情況說明

截至20181231日,本部門共有房屋0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛0 台,其中,廳級及以上領導用車0台,一般公務用車0 台、一般執法執勤用車0 台、特種專業技術用車0 台、其他用車0輛;單位價值50 萬元以上設備0 台(套),其中:單價100 萬元以上設備0 台(套)。

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

紅十字會部門2019年度實行績效目标管理項目3個,涉及預算金額2.1萬元。具體是印刷材料500份,宣傳活動6次,培訓3次。

 

附件一:碾子山區紅十字會2019年度部門預算報表

 

 




信息發布部門:紅十字會
信息員:王海軍

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