碾子山區物價監督管理局2019年度部門預算信息公開

  

中國碾子山政府網站 caifu19466.cn 發布時間:2019-02-28 08:45:32 點擊率:1707次

2019年度 碾子山物價局部門預算

目錄

第一章 2019年度部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、财政撥款收支總表

五、一般公共預算财政撥款支出表

六、一般公共預算财政撥款基本支出表

七、一般公共預算财政撥款“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、行政事業性項目和專項資金績效目标表(績效情況)

第二章部門概況

一、部門職責

二、機構設置及人員情況

三、部門預算編報範圍

第三章 2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、财政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算财政撥款支出情況說明

六、一般公共預算基本支出财政撥款說明

七、 “三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出說明

九、機關運行經費安排情況說明

十、政府采購情況說明

十一、對專業性較強的名詞的解釋

十二、國有資産占用情況說明

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

第二章部門概況

一、部門職責

1、貫徹執行國家、省、市物價方針政策,落實上級下達的價格調控措施,保持區域内價格總水平的基本穩定;

2、負責對行政區域内國家定價商品和收費項目進行定價;

3、負責對 我區行政區域内發生的價格行為,包括商品和服務價格,國家機關收費,不正當價格行為進行監督檢查,對價格違法和亂收費行為實行行政處罰;

4、負責市場價格監測、預測和綜合分析,提出調控市場價格建議和措施,對重要商品和服務價格進行監控;

5、負責對刑事、民事、經濟、行政案件中各種扣押、追繳、沒收及糾紛财物(包括土地、房地産、資源性資産、理賠物、抵押物、應稅物、無主物、事故定損、工程造價、股票、證券及其他各種有形、無形資産)、紀檢監察機關涉案物品價格進行鑒定、認證、評估。

二、機構設置及人員情況

2018年末,物價局部門本級編制數5人,年末實有5人,離退休8人;(彙總報表範圍編制數5人,年末實有5人,離退休8人。)

三、部門預算編報範圍

2019年納入本部門預算編報範圍的單位有:物價局。

第三章2019年度部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2019年度物價局收支總預算53.85萬元,比上年預算數減少1.53萬元。收入包括:一般公共預算收入、政府性基金收入、國有資本經營收入、财政專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、教育支出…等。按照綜合預算的原則,物價局所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、部門收入總體情況說明

2019年度物價局部門收入預算53.85萬元,比去年增減少1.53萬元。其中:一般公共預算收入53.85萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;國有資本經營收入0萬元,占0%;财政專戶資金收入0萬元,占0%;事業收0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、部門支出總體情況說明

2019年度物價局部門支出預算53.85萬元,比去年減少1.53萬元。其中:基本支出53.83萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、财政撥款收支總體情況說明

2019年度物價局部門财政撥款收支總預算53.85萬元,比去年減少1.53萬元。收入包括:一般公共預算收入53.85萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營收入0萬元。支出包括:一般公共服務支出53.85萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年度物價局部門一般公共預算支出53.85萬元,比去年增減少1.53萬元。

六、一般公共預算基本支出說明

2019年度物價局部門一般公共預算基本支出53.85萬元,其中:

1、工資福利支出48.83萬元,主要包括:基本工資19.77萬元、津貼補貼18.29萬元、年終一次性獎金3.35萬元、社會保障繳費2.59萬元,住房公積金4.83萬元。

2、按定額管理的商品服務支出5.01萬元,主要包括:辦公費1.68萬元、報刊費0.32萬元、交通費3.01萬元

3、離退休公用支出0萬元,主要包括離休人員特需費0萬元、離休人員公用經費0萬元和退休人員公用經費0萬元。

4、職工體檢費支出0萬元。

5、對個人和家庭補助支出0.006萬元,主要包括:獨生子女費0.006萬元。

七、 “三公”經費支出情況說明

物價局部門2019年度一般公共預算财政撥款“三公”經費支出預算安排0.55萬元,比上年減少0.03萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,主要原因是厲行節儉;公務用車購置費0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務用車運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元;公務接待費0.55萬元,比上年減少0.03萬元,主要原因是厲行節儉

八、政府性基金預算支出說明

2019年度物價局部門政府性基金當年撥款0萬元,比去年增加(減少)0萬元。

九、機關、事業運行經費支出情況說明

物價局部門2019年度機關運行經費預算安排1.68 萬元,比2018年減少0.62 萬元,降低27%。主要原因是:厲行節儉。其中,辦公費1.13萬元、公務接待費0.55萬元。

十、政府采購情況說明

物價局部門2019年度政府采購支出預算安排總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

十一、對專業性較強的名詞進行解釋

(一)财政撥款收入:反映财政部門用一般預算收入安排的預算單位資金

(二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

(三)醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(七)行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(八)一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(九)“三公”經費:指政财政撥款支出安排的府部門人員因公出國(境)經費、公務車購置及運行費、公務招待費這三項費用。

(十)機關、事業運行經費:反映行政單位、參照公務員管理的事業單位及事業單位使用一般公共預算财政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。

(十一)财政專戶資金:指行政事業單位按照省物價部門和财政部門批準的收費許可證收取的繳入财政專戶的行政事業性收費。

(十二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(十三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(十四)其他收入:指除 “财政撥款收入”、“财政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

十二、國有資産占用情況說明

截至2018年1231日,本部門共有房屋0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛0 台,其中,廳級及以上領導用車0台,一般公務用車0 台、一般執法執勤用車XX 台、特種專業技術用車0 台、其他用車0 輛;單位價值50 萬元以上設備0 台(套),其中:單價100 萬元以上設備0台(套)。

十三、重點項目預算的績效目标等預算績效情況說明

物價局部門2019年度實行績效目标管理項目0個,涉及預算金額0萬元。



附件一:碾子山區物價局2019年度部門預算報表





信息發布部門:物價局
信息員:黃浩

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